宿迁市住房和城乡建设局

政府信息公开

名称 2024年度宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站单位预算公开
索引号 014319506/2024-00108 分类 财政信息 ??城乡建设(含住房) ?? 其他
发布机构 市住房和城乡建设局 公开日期 2024-02-26
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2024年度宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站单位预算公开


目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算表

、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关供排水行业的法律法规和政策、规范。

2.负责全市供排水行业有关法规、规章、制度、政策和标准的制定。

3.负责全市供排水行业相关规划的组织编制,并指导规划实施。

4.负责全市供排水行业工作的组织实施,负责监督供排水设施日常维护。

5.负责城镇供排水企业的监督管理,指导供排水企业落实安全生产、规范运行等工作。

6.负责指导城市供排水行业应急预案编制并督促预案组织实施。

7.负责监督排水许可制度的落实。

8.负责供排水检测、市管区域取用水用户监管工作;

9.负责市管区域的排水防涝工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:供水科、排水科、水质科、综合科。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

(一)全力做好城市排水防涝

一是做好城市排涝综合规划和应急预案编制。开展城市排涝综合规划和各项应急预案编制工作,做好应急演练。

二是持续开展积水整治。梳理排查今年汛期积淹水情况,计划2024年完成中心城区易积水点改造21个,实现积水点的动态清零;加强对各县区加强指导和督促,定期通报,确保在汛期来临前工程完工发挥作用。

三是提升运维养护水平。对排水管网实行“日常巡查—清淤疏通—管道检测—制定方案—维修养护”的闭环管理,确保排水系统正常运转;

四是强化排水户监管。按照《宿迁市城市排水管理办法》要求,督促各地强化排水许可办理工作,加大违规排水行为的检查和查处力度,切实规范排水户排水行为。

(二)全面提升城市水环境质量

一是扎实开展城镇污水处理提质增效。围绕目标要求,结合提质增效实施方案及污水处理厂“一厂一策”,从污水管网建设与修复、厂站能力提升等方面,推进宿迁经开区污水处理厂扩建、泗阳城北污水处理厂等扩建,配套建设100公里以上污水管网,通过目标项目化、项目责任化,加快推进工程实施,尽快发挥工程效益,落实2024年度提升污水集中收集率工程项目,稳步实施相关工程项目,强化体制机制健全,切实提高我市城镇污水集中收集处理率。推动城镇污水处理设施稳定运行,强化市级层面对污水处理设施运行管理的考核和监督管理工作,重点对负荷率不高、进水浓度低的污水厂加大监管力度,督促各地制定提标整改方案,不断提高我市城镇污水处理设施运行管理规范化水平,充分发挥污染物减排效益。

二是持续做好城区雨污分流改造。按照《宿迁市中心城区雨污分流改造三年(2022-2024年)攻坚行动方案》,督促各地提前谋划、提前开展,通过“排查—整改—验收”的工作流程,建立问题和项目清单,结合2024年度达标区建设,年计划开展100个以上居住小区、单位庭院和市政混错接点改造,扎实推进城区雨污分流工作收官。

三是切实巩固城市黑臭水体整治成果。继续委托第三方常态化开展城镇污水处理、城市黑臭水体巡查检查,问题及时交办整改。对照《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的要求,指导、监督县区城市黑臭水体整治成果长效机制的建立,巩固整治成效,并向消劣目标稳步推进。

(三)全程监管确保供水安全

一是加强重点工程建设。督促指导骆马湖水源工程、宿豫区城北水厂一期、湖滨新区新源水厂二期、联合水务二水厂五期扩建等工程建设;合理调整市区供水分布布局,进一步提升市区供水安全保障能力,计划完成新建供水管网20km,改造供水管网40km。督促各县区公共供水管网漏损综合治理,开展供水管网改造、供水分区、智能化改造,持续降低公共管网漏损率,力争今年将城镇供水管网漏损率降至7%以下,打造宿迁公共管网漏损治理宿迁模式。

二是加强供水行业监管。推动城乡一体供水评估工作,组织全市供水安全联合检查,做好供水常态化检查。借助专业第三方单位力量加强供水行业监管和城市节水管理。强化与生态环境、水利、卫生、气象等部门配合,建立信息共享和联动机制,提前监测调水、水源水质变化以及农村需水量变化等信息,密切关注可能爆发的蓝藻水华现象。进一步夯实供水安全保障基础,保障城乡供水安全。开展供水行业反恐怖达标工作,保障城乡供水安全。

三是深入开展城市节约用水工作。指导宿迁市中心城市各功能区做好城市节约用水年报填报工作,建立节水统计常态化工作机制。充分利用“世界水日”和“中国水周”等重要节点,开展节水主题宣传活动,提高公众的节水意识;利用各种媒体资源,如电视、广播、报纸等,定期发布节水信息,普及节水知识。组织各地积极开展节水型载体申报工作,提高节水型城市建设的支撑能力。充分利用智慧供排水管理平台,通过大数据分析计划用水户用水情况,更好地开展城市节水工作,为建设可持续发展的城市作出积极贡献。

四是启动供水立法工作。目前《宿迁市城乡供水管理条例》已列入2024年地方立法规划预备项目,年内适时启动立法前期工作。

(四)加强供排水行业安全监管

按照“三管三必须”的要求,切实加强行业安全生产监管力度,特别是乡镇污水处理厂站和排水管网有限空间安全生产作业要求,加大执法检查,守牢安全底线,确保不出安全事故。

(五)加强廉政建设守牢底线

围绕全面从严治党和党风廉政教育,坚持系统观念和底线思维,采取有力措施推动廉政建设再上新台阶。


第二部分

2024年度

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位预算表

公开01

收支总表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

710.71

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

9.64

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

670.65

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

30.42

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

710.71

本年支出合计

710.71

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

710.71

支出总计

710.71


公开02表

收入

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

710.71

710.71

710.71

  404020

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

710.71

710.71

710.71


公开03表

支出

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

710.71

381.40

329.31

208

社会保障和就业支出

9.64

9.64

  20805

行政事业单位养老支出

9.64

9.64

    2080502

事业单位离退休

9.64

9.64

212

城乡社区支出

670.65

341.34

329.31

  21201

城乡社区管理事务

670.65

341.34

329.31

    2120199

其他城乡社区管理事务支出

670.65

341.34

329.31

221

住房保障支出

30.42

30.42

  22102

住房改革支出

30.42

30.42

    2210201

住房公积金

30.42

30.42


公开04表

财政拨款收支总表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

710.71

一、本年支出

710.71

(一)一般公共预算拨款

710.71

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

9.64

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

670.65

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

30.42

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

710.71

支出总计

710.71


公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

710.71

381.40

344.21

37.19

329.31

208

社会保障和就业支出

9.64

9.64

9.64

  20805

行政事业单位养老支出

9.64

9.64

9.64

    2080502

事业单位离退休

9.64

9.64

9.64

212

城乡社区支出

670.65

341.34

304.15

37.19

329.31

  21201

城乡社区管理事务

670.65

341.34

304.15

37.19

329.31

    2120199

其他城乡社区管理事务支出

670.65

341.34

304.15

37.19

329.31

221

住房保障支出

30.42

30.42

30.42

  22102

住房改革支出

30.42

30.42

30.42

    2210201

住房公积金

30.42

30.42

30.42


公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

381.40

344.21

37.19

301

工资福利支出

334.57

334.57

  30101

基本工资

65.05

65.05

  30102

津贴补贴

57.89

57.89

  30103

奖金

45.00

45.00

  30107

绩效工资

76.02

76.02

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.57

22.57

  30109

职业年金缴费

11.29

11.29

  30110

职工基本医疗保险缴费

11.38

11.38

  30112

其他社会保障缴费

2.17

2.17

  30113

住房公积金

30.42

30.42

  30199

其他工资福利支出

12.78

12.78

302

商品和服务支出

37.19

37.19

  30201

办公费

13.00

13.00

  30202

印刷费

4.50

4.50

  30204

手续费

0.20

0.20

  30205

水费

0.50

0.50

  30206

电费

2.50

2.50

  30207

邮电费

0.30

0.30

  30209

物业管理费

2.00

2.00

  30211

差旅费

1.50

1.50

  30213

维修(护)费

2.00

2.00

  30215

会议费

4.00

4.00

  30216

培训费

2.12

2.12

  30217

公务接待费

0.15

0.15

  30228

工会经费

3.69

3.69

  30229

福利费

0.23

0.23

  30299

其他商品和服务支出

0.50

0.50

303

对个人和家庭的补助

9.64

9.64

  30302

退休费

9.64

9.64


公开07

一般公共预算支出表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

710.71

381.40

344.21

37.19

329.31

208

社会保障和就业支出

9.64

9.64

9.64

  20805

行政事业单位养老支出

9.64

9.64

9.64

    2080502

事业单位离退休

9.64

9.64

9.64

212

城乡社区支出

670.65

341.34

304.15

37.19

329.31

  21201

城乡社区管理事务

670.65

341.34

304.15

37.19

329.31

    2120199

其他城乡社区管理事务支出

670.65

341.34

304.15

37.19

329.31

221

住房保障支出

30.42

30.42

30.42

  22102

住房改革支出

30.42

30.42

30.42

    2210201

住房公积金

30.42

30.42

30.42


公开08表

一般公共预算基本支出表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

381.40

344.21

37.19

301

工资福利支出

334.57

334.57

  30101

基本工资

65.05

65.05

  30102

津贴补贴

57.89

57.89

  30103

奖金

45.00

45.00

  30107

绩效工资

76.02

76.02

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.57

22.57

  30109

职业年金缴费

11.29

11.29

  30110

职工基本医疗保险缴费

11.38

11.38

  30112

其他社会保障缴费

2.17

2.17

  30113

住房公积金

30.42

30.42

  30199

其他工资福利支出

12.78

12.78

302

商品和服务支出

37.19

37.19

  30201

办公费

13.00

13.00

  30202

印刷费

4.50

4.50

  30204

手续费

0.20

0.20

  30205

水费

0.50

0.50

  30206

电费

2.50

2.50

  30207

邮电费

0.30

0.30

  30209

物业管理费

2.00

2.00

  30211

差旅费

1.50

1.50

  30213

维修(护)费

2.00

2.00

  30215

会议费

4.00

4.00

  30216

培训费

2.12

2.12

  30217

公务接待费

0.15

0.15

  30228

工会经费

3.69

3.69

  30229

福利费

0.23

0.23

  30299

其他商品和服务支出

0.50

0.50

303

对个人和家庭的补助

9.64

9.64

  30302

退休费

9.64

9.64


公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

4.00

2.12


公开10

政府性基金预算支出表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。


公开13

政府采购支出表

单位:宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。


第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度收入、支出预算总计710.71万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,054.8万元,减少59.74%。其中:

(一)收入预算总计710.71万元。包括:

1.本年收入合计710.71万元。

(1)一般公共预算拨款收入710.71万元,与上年相比减少1,054.8万元,减少59.74%。主要原因是项目减少,一般公共预算拨款收入相应减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计710.71万元。包括:

1.本年支出合计710.71万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出9.64万元,主要用于社会保障和就业方面支出。与上年相比增加9.64万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制方式调整,退休统一补贴科目支出增加。

(2)城乡社区支出(类)支出670.65万元,主要用于主要用于工程项目和日常运行方面的支出。与上年相比减少1,094.86万元,减少62.01%。主要原因是预算项目支出减少。

(3)住房保障支出(类)支出30.42万元,主要用于在职人员公积金的支出。与上年相比增加30.42万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制方式调整。住房公积金核算支出科目增加。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年收入预算合计710.71万元,包括本年收入710.71万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入710.71万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年支出预算合计710.71万元,其中:

基本支出381.4万元,占53.66%;

项目支出329.31万元,占46.34%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度财政拨款收、支总预算710.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1,054.8万元,减少59.74%。主要原因是预算项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年财政拨款预算支出710.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1,054.8万元,减少59.74%。主要原因是预算项目支出减少。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出9.64万元,与上年相比增加9.64万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制方式调整,使用的预算科目有所调整,退休人员补贴支出增加。

(二)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出0万元,与上年相比减少150万元,减少100%。主要原因是预算项目支出减少。

2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出670.65万元,与上年相比减少944.86万元,减少58.49%。主要原因是预算项目支出减少。

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出30.42万元,与上年相比增加30.42万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制调整,住房公积金核算支出科目增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度财政拨款基本支出预算381.4万元,其中:

(一)人员经费344.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费37.19万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算710.71万元,与上年相比减少1,054.8万元,减少59.74%。主要原因是预算项目工程支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算381.4万元,其中:

(一)人员经费344.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费37.19万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.15万元,比上年预算减少0.02万元,变动原因根据预算编制要求,统一压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.15万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是人员减少,公务接待费预算支出减少。

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是根据上年度实际支出原因,合理增加会议费支出,满足会议需求。

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.12万元,比上年预算减少0.23万元,主要原因是根据预算编制要求,统一压缩培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金710.71万元;本单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计329.31万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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