目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设方面的方针政策和法律法规,研究拟订并组织实施全市城市建设、村镇建设、工程建设、住宅与房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的发展战略和中长期规划,并进行行业管理。
(二)参与全市城市化规划编制工作;负责城市化进程中有关城镇发展工作;会同有关部门编制城镇发展指标体系;负责住房和城乡建设领域法制建设和行政复议工作。
(三)参与编制城市建设工程项目年度计划;组织制定年度城市维修养护及资金使用计划,指导、检查和督促城市建设项目的实施。
(四)负责城市规划区房屋的产权产籍管理、拆迁管理和物业管理。
(五)负责全市建筑行业、建筑装饰装修行业以及建设市场的管理,指导和规范建设市场;负责建设工程施工许可、工程设施使用许可、工程竣工验收备案等管理工作。参与重点工程项目的协调管理;负责市区建设工程施工图设计技术审查,指导全市施工图审查工作;负责管理全市工程质量监督、工程安全监督、工程造价管理、工程建设监理,研究制定相关规定、措施并监督执行;负责全市各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理;组织协调建筑企业参与国际承包、建筑劳务合作,综合管理涉外建设项目安
全保卫设施工作。
(六)负责城市道路、桥梁等基础设施和城市燃气、热力、园林绿化、风景名胜区等市政公用事业的建设管理;会同城管部门负责全市环境综合整治有关工作。
(七)研究制订并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策,指导重大科技项目攻关、科技成果转化、新技术开发、技术引进及新材料的推广和应用工作。负责新墙材和散装水泥推广,指导建筑节能工作。
(八)负责全市村镇建设与管理工作,指导村镇综合开发工作;指导小城镇和村庄人居环境改善工作,加快小城镇建设和城市化进程。
(九)负责建筑施工、房地产、园林绿化、设备安装、装饰装修、勘察设计、工程检测、工程监理、工程建设咨询等单位资质审查;制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度,并监督实施。
(十)负责编制城市绿地系统规划,并组织实施;负责全市园林、风景名胜区和城镇绿化的行业管理,编制园林绿化年度计划并监督实施;负责全市风景园林资源的保护管理和合理开发利用;负责对县区、小城镇风景园林绿化的指导、检查和监督。
(十一)研究制定全市建设系统教育事业发展规划,指导职工培训和继续教育;负责全市建设系列职称和执业资格管理工作。指导全市建设档案工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、组织人事处、住房保障处(政策法规处)、建设市场管理处、城乡建设处、科研设计处(抗震设防办公室)、风景园林处。本部门下属单位包括:宿迁市城建档案管理处,宿迁市市政公用事业服务中心,宿迁市建设工程施工图审查中心,宿迁市建设工程质量检测中心,宿迁市住房和城乡建设行政执法支队,宿迁市建筑工程服务中心(宿迁市建设工程造价服务中心),宿迁市房地产业发展中心,宿迁市国有土地上房屋征收服务中心,宿迁市古黄河公园管理服务中心,宿迁市雪枫公园管理处,宿迁市燃气服务中心,宿迁市建设工程消防管理服务中心(宿迁市民防工程管理中心),宿迁市数字水务管理中心,宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站,宿迁市海绵城市建设服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家,具体包括:宿迁市住房和城乡建设局本级,宿迁市城建档案管理处,宿迁市市政公用事业服务中心,宿迁市建设工程施工图审查中心,宿迁市建设工程质量检测中心,宿迁市住房和城乡建设行政执法支队,宿迁市建筑工程服务中心(宿迁市建设工程造价服务中心),宿迁市房地产业发展中心,宿迁市国有土地上房屋征收服务中心,宿迁市古黄河公园管理服务中心,宿迁市雪枫公园管理处,宿迁市燃气服务中心,宿迁市建设工程消防管理服务中心(宿迁市民防工程管理中心),宿迁市数字水务管理中心,宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站,宿迁市海绵城市建设服务中心。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
一是聚焦服务发展大局,精准落实“一城一策”,充分发挥“房十条”等政策惠民助企促消费作用,推动房地产市场持续向好、稳健增长。全力以赴“保交楼、稳民生”,确保上半年完成全部保交楼任务。聚力推动建筑业转型,扶持建筑企业开拓市场、扩大规模、晋升资质,全年完成建筑业总产值1100亿元。
二是聚焦实施新型城镇化战略,积极推进城市更新,加快实施75个市级和2个省级试点项目,接续改造老旧小区30个、棚户区22万㎡,滚动整治易涝积水点位21处。全力打造美丽村镇,确保年内新增省级特色田园乡村9个。持续深化改革创新,有序推动供水管网漏损治理等重点改革事项,争取更多试点示范。
三是聚焦建设可爱城市,进一步完善城市功能配套,加快推进十大类173个实施类项目,完成当年投资452亿元。进一步擦亮“乐享园林”品牌,重点实施青年湖人才公园等26个“乐享园林”项目。进一步精准实施水环境治理,确保城市生活污水集中收集处理率提升8个百分点。
四是聚焦防范化解安全风险,深入推进城市生命线二期工程及“市县一体化”建设,进一步完善“7+2”场景安全监管平台。深入实施餐饮场所“瓶改管”“瓶改电”集中改造,确保年底前全市10103户全部完成,实现餐饮场所“无瓶化”。深入开展建筑施工、自建房等重点领域安全隐患整治,精准有效打击各类违法违规行为,确保不发生有重大影响的事件。
第二部分2024年度宿迁市住房和城乡建设局部门预算表
公开01表 |
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收支总表 |
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部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
52,740.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
1,009.02 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
355.74 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
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十一、节能环保支出 |
240.50 |
|
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十二、城乡社区支出 |
50,594.21 |
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|
十三、农林水支出 |
80.82 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
460.69 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
52,740.98 |
本年支出合计 |
52,740.98 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
52,740.98 |
支出总计 |
52,740.98 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
52,740.98 |
52,740.98 |
52,740.98 |
|
|
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404 |
宿迁市住房和城乡建设局本级 |
52,740.98 |
52,740.98 |
52,740.98 |
|
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404001 |
宿迁市住房和城乡建设局本级 |
45,595.38 |
45,595.38 |
45,595.38 |
|
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404002 |
宿迁市城建档案管理处 |
148.56 |
148.56 |
148.56 |
|
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404003 |
宿迁市市政公用事业服务中心 |
290.35 |
290.35 |
290.35 |
|
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|
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404004 |
宿迁市建设工程施工图审查中心 |
440.80 |
440.80 |
440.80 |
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404006 |
宿迁市建设工程质量检测中心 |
550.60 |
550.60 |
550.60 |
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404007 |
宿迁市住房和城乡建设行政执法支队 |
342.89 |
342.89 |
342.89 |
|
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404008 |
宿迁市建筑工程服务中心(宿迁市建设工程造价服务中心) |
720.35 |
720.35 |
720.35 |
|
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404009 |
宿迁市房地产业发展中心 |
1,220.33 |
1,220.33 |
1,220.33 |
|
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|
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404010 |
宿迁市国有土地上房屋征收服务中心 |
261.63 |
261.63 |
261.63 |
|
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404012 |
宿迁市古黄河公园管理服务中心 |
1,087.20 |
1,087.20 |
1,087.20 |
|
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404013 |
宿迁市雪枫公园管理处 |
660.54 |
660.54 |
660.54 |
|
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404015 |
宿迁市燃气服务中心 |
224.83 |
224.83 |
224.83 |
|
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404018 |
宿迁市建设工程消防管理服务中心(宿迁市民防工程管理中心) |
328.61 |
328.61 |
328.61 |
|
|
|
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404019 |
宿迁市数字水务管理中心 |
84.39 |
84.39 |
84.39 |
|
|
|
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|
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|
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404020 |
宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站 |
710.71 |
710.71 |
710.71 |
|
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|
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|
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|
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404021 |
宿迁市海绵城市建设服务中心 |
73.81 |
73.81 |
73.81 |
|
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|
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|
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|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
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部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
52,740.98 |
6,555.20 |
46,185.78 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
1,009.02 |
229.02 |
780.00 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
909.02 |
229.02 |
680.00 |
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
909.02 |
229.02 |
680.00 |
|
|
|
20399 |
其他国防支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.74 |
355.74 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.74 |
355.74 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
89.91 |
89.91 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
265.83 |
265.83 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
240.50 |
240.50 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
240.50 |
240.50 |
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
240.50 |
240.50 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
50,594.21 |
5,228.43 |
45,365.78 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,594.21 |
5,228.43 |
45,365.78 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,637.16 |
1,637.16 |
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
607.22 |
583.22 |
24.00 |
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
2,038.81 |
921.00 |
1,117.81 |
|
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
481.84 |
421.84 |
60.00 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
970.69 |
922.69 |
48.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44,858.49 |
742.52 |
44,115.97 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
80.82 |
40.82 |
40.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
80.82 |
40.82 |
40.00 |
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
80.82 |
40.82 |
40.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
460.69 |
460.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
460.69 |
460.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
460.69 |
460.69 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
52,740.98 |
一、本年支出 |
52,740.98 |
(一)一般公共预算拨款 |
52,740.98 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
1,009.02 |
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
355.74 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
240.50 |
|
|
(十二)城乡社区支出 |
50,594.21 |
|
|
(十三)农林水支出 |
80.82 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
460.69 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
52,740.98 |
支出总计 |
52,740.98 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
52,740.98 |
6,555.20 |
5,526.05 |
1,029.15 |
46,185.78 |
|
203 |
国防支出 |
1,009.02 |
229.02 |
203.33 |
25.69 |
780.00 |
20306 |
国防动员 |
909.02 |
229.02 |
203.33 |
25.69 |
680.00 |
2030603 |
人民防空 |
909.02 |
229.02 |
203.33 |
25.69 |
680.00 |
20399 |
其他国防支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
2039999 |
其他国防支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
355.74 |
355.74 |
355.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.74 |
355.74 |
355.74 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
89.91 |
89.91 |
89.91 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
265.83 |
265.83 |
265.83 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
240.50 |
240.50 |
220.40 |
20.10 |
|
21104 |
自然生态保护 |
240.50 |
240.50 |
220.40 |
20.10 |
|
2110406 |
自然保护地 |
240.50 |
240.50 |
220.40 |
20.10 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50,594.21 |
5,228.43 |
4,250.57 |
977.86 |
45,365.78 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,594.21 |
5,228.43 |
4,250.57 |
977.86 |
45,365.78 |
2120101 |
行政运行 |
1,637.16 |
1,637.16 |
1,064.30 |
572.86 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
607.22 |
583.22 |
535.46 |
47.76 |
24.00 |
2120106 |
工程建设管理 |
2,038.81 |
921.00 |
809.82 |
111.18 |
1,117.81 |
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
481.84 |
421.84 |
375.68 |
46.16 |
60.00 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
970.69 |
922.69 |
812.79 |
109.90 |
48.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44,858.49 |
742.52 |
652.52 |
90.00 |
44,115.97 |
213 |
农林水支出 |
80.82 |
40.82 |
35.32 |
5.50 |
40.00 |
21303 |
水利 |
80.82 |
40.82 |
35.32 |
5.50 |
40.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
80.82 |
40.82 |
35.32 |
5.50 |
40.00 |
221 |
住房保障支出 |
460.69 |
460.69 |
460.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
460.69 |
460.69 |
460.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
460.69 |
460.69 |
460.69 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
6,555.20 |
5,526.05 |
1,029.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,165.27 |
5,165.27 |
|
30101 |
基本工资 |
988.32 |
988.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,076.94 |
1,076.94 |
|
30103 |
奖金 |
668.89 |
668.89 |
|
30107 |
绩效工资 |
911.07 |
911.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
358.31 |
358.31 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
179.17 |
179.17 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
171.73 |
171.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.17 |
30.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
460.69 |
460.69 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
319.98 |
319.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,023.25 |
|
1,023.25 |
30201 |
办公费 |
263.44 |
|
263.44 |
30202 |
印刷费 |
85.16 |
|
85.16 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
30205 |
水费 |
24.90 |
|
24.90 |
30206 |
电费 |
55.00 |
|
55.00 |
30207 |
邮电费 |
44.84 |
|
44.84 |
30209 |
物业管理费 |
48.00 |
|
48.00 |
30211 |
差旅费 |
52.40 |
|
52.40 |
30213 |
维修(护)费 |
47.00 |
|
47.00 |
30214 |
租赁费 |
12.50 |
|
12.50 |
30215 |
会议费 |
25.00 |
|
25.00 |
30216 |
培训费 |
31.90 |
|
31.90 |
30217 |
公务接待费 |
6.94 |
|
6.94 |
30226 |
劳务费 |
28.32 |
|
28.32 |
30227 |
委托业务费 |
68.40 |
|
68.40 |
30228 |
工会经费 |
55.59 |
|
55.59 |
30229 |
福利费 |
12.26 |
|
12.26 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.20 |
|
7.20 |
30239 |
其他交通费用 |
44.00 |
|
44.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.20 |
|
105.20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
360.78 |
360.78 |
|
30301 |
离休费 |
40.41 |
40.41 |
|
30302 |
退休费 |
315.33 |
315.33 |
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
5.04 |
|
310 |
资本性支出 |
5.90 |
|
5.90 |
31002 |
办公设备购置 |
5.90 |
|
5.90 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
52,740.98 |
6,555.20 |
5,526.05 |
1,029.15 |
46,185.78 |
|
203 |
国防支出 |
1,009.02 |
229.02 |
203.33 |
25.69 |
780.00 |
20306 |
国防动员 |
909.02 |
229.02 |
203.33 |
25.69 |
680.00 |
2030603 |
人民防空 |
909.02 |
229.02 |
203.33 |
25.69 |
680.00 |
20399 |
其他国防支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
2039999 |
其他国防支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
355.74 |
355.74 |
355.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.74 |
355.74 |
355.74 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
89.91 |
89.91 |
89.91 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
265.83 |
265.83 |
265.83 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
240.50 |
240.50 |
220.40 |
20.10 |
|
21104 |
自然生态保护 |
240.50 |
240.50 |
220.40 |
20.10 |
|
2110406 |
自然保护地 |
240.50 |
240.50 |
220.40 |
20.10 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50,594.21 |
5,228.43 |
4,250.57 |
977.86 |
45,365.78 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,594.21 |
5,228.43 |
4,250.57 |
977.86 |
45,365.78 |
2120101 |
行政运行 |
1,637.16 |
1,637.16 |
1,064.30 |
572.86 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
607.22 |
583.22 |
535.46 |
47.76 |
24.00 |
2120106 |
工程建设管理 |
2,038.81 |
921.00 |
809.82 |
111.18 |
1,117.81 |
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
481.84 |
421.84 |
375.68 |
46.16 |
60.00 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
970.69 |
922.69 |
812.79 |
109.90 |
48.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44,858.49 |
742.52 |
652.52 |
90.00 |
44,115.97 |
213 |
农林水支出 |
80.82 |
40.82 |
35.32 |
5.50 |
40.00 |
21303 |
水利 |
80.82 |
40.82 |
35.32 |
5.50 |
40.00 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
80.82 |
40.82 |
35.32 |
5.50 |
40.00 |
221 |
住房保障支出 |
460.69 |
460.69 |
460.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
460.69 |
460.69 |
460.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
460.69 |
460.69 |
460.69 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
6,555.20 |
5,526.05 |
1,029.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,165.27 |
5,165.27 |
|
30101 |
基本工资 |
988.32 |
988.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,076.94 |
1,076.94 |
|
30103 |
奖金 |
668.89 |
668.89 |
|
30107 |
绩效工资 |
911.07 |
911.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
358.31 |
358.31 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
179.17 |
179.17 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
171.73 |
171.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.17 |
30.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
460.69 |
460.69 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
319.98 |
319.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,023.25 |
|
1,023.25 |
30201 |
办公费 |
263.44 |
|
263.44 |
30202 |
印刷费 |
85.16 |
|
85.16 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
30205 |
水费 |
24.90 |
|
24.90 |
30206 |
电费 |
55.00 |
|
55.00 |
30207 |
邮电费 |
44.84 |
|
44.84 |
30209 |
物业管理费 |
48.00 |
|
48.00 |
30211 |
差旅费 |
52.40 |
|
52.40 |
30213 |
维修(护)费 |
47.00 |
|
47.00 |
30214 |
租赁费 |
12.50 |
|
12.50 |
30215 |
会议费 |
25.00 |
|
25.00 |
30216 |
培训费 |
31.90 |
|
31.90 |
30217 |
公务接待费 |
6.94 |
|
6.94 |
30226 |
劳务费 |
28.32 |
|
28.32 |
30227 |
委托业务费 |
68.40 |
|
68.40 |
30228 |
工会经费 |
55.59 |
|
55.59 |
30229 |
福利费 |
12.26 |
|
12.26 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.20 |
|
7.20 |
30239 |
其他交通费用 |
44.00 |
|
44.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.20 |
|
105.20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
360.78 |
360.78 |
|
30301 |
离休费 |
40.41 |
40.41 |
|
30302 |
退休费 |
315.33 |
315.33 |
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
5.04 |
|
310 |
资本性支出 |
5.90 |
|
5.90 |
31002 |
办公设备购置 |
5.90 |
|
5.90 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
14.14 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
6.94 |
30.00 |
57.40 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
572.86 |
||
302 |
商品和服务支出 |
572.86 |
|
30201 |
办公费 |
94.00 |
|
30202 |
印刷费 |
50.00 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
15.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
25.00 |
|
30211 |
差旅费 |
35.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
40.00 |
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.16 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.15 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
51.20 |
|
30228 |
工会经费 |
29.93 |
|
30229 |
福利费 |
5.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.40 |
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
部门:宿迁市住房和城乡建设局本级 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
6,206.90 |
|
|
|
6,206.90 |
货物 |
|
|
|
|
1,931.90 |
|
|
|
1,931.90 |
宿迁市住房和城乡建设局本级 |
|
|
|
|
1,930.00 |
|
|
|
1,930.00 |
|
宿迁市区路网畅通工程项目 |
基础设施建设 |
道路 |
分散采购 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
白蚁防治人员经费及白蚁防治用药相关工作经费 |
专用材料费 |
化学农药 |
分散采购 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
发展大道(发展大道黄河桥至彩塑运河大桥)改造工程 |
基础设施建设 |
道路 |
分散采购 |
1,800.00 |
|
|
|
1,800.00 |
宿迁市住房和城乡建设行政执法支队 |
|
|
|
|
1.90 |
|
|
|
1.90 |
|
公用经费-业务费 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
分散采购 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
公用经费-业务费 |
办公设备购置 |
便携式计算机 |
分散采购 |
0.70 |
|
|
|
0.70 |
|
公用经费-业务费 |
办公设备购置 |
A4彩色打印机 |
分散采购 |
0.70 |
|
|
|
0.70 |
工程 |
|
|
|
|
1,575.00 |
|
|
|
1,575.00 |
宿迁市住房和城乡建设局本级 |
|
|
|
|
1,575.00 |
|
|
|
1,575.00 |
|
宿迁市人防重点工程项目 |
基础设施建设 |
教育用房施工 |
分散采购 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
宿迁中心城区园林绿化工程 |
基础设施建设 |
园林绿化工程施工 |
分散采购 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
宿迁市园林绿化行业管理及研究服务项目 |
委托业务费 |
园林绿化工程施工 |
分散采购 |
75.00 |
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75.00 |
服务 |
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2,700.00 |
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2,700.00 |
宿迁市住房和城乡建设局本级 |
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2,700.00 |
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2,700.00 |
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宿迁市人防重点工程项目 |
委托业务费 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
100.00 |
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100.00 |
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宿迁市工程建设项目审批管理2.0系统 |
信息网络及软件购置更新 |
信息系统设计服务 |
分散采购 |
200.00 |
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200.00 |
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宿迁城市生命线安全工程 |
委托业务费 |
其他公共设施管理服务 |
分散采购 |
2,400.00 |
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2,400.00 |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度收入、支出预算总计52,740.98万元,与上年相比收、支预算总计各减少5,546.26万元,减少9.52%。其中:
(一)收入预算总计52,740.98万元。包括:
1.本年收入合计52,740.98万元。
(1)一般公共预算拨款收入52,740.98万元,与上年相比增加25,377.74万元,增长92.74%。主要原因是本年度编制预算时,财政拨款渠道有所调整,减少政府性基金预算拨款收入,增加了一般公共预算拨款收入拨款。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比减少30,600万元,减少100%。主要原因是本年度编制预算时,财政拨款渠道有所调整,增加了一般公共预算拨款收入拨款,减少政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年相比减少324万元,减少100%。主要原因是编制预算时,财政拨款渠道调整,存量资金使用逐年减少。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计52,740.98万元。包括:
1.本年支出合计52,740.98万元。
(1)国防支出(类)支出1,009.02万元,主要用于人防工程建设及维护的相关支出。与上年相比减少3,553.59万元,减少77.89%。主要原因是宿迁市牛角淹项目等人防重点工程建设预算支出减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出355.74万元,主要用于社会保障和就业方面支出。与上年相比增加355.74万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制方式调整,退休人员补贴科目支出增加。
(3)节能环保支出(类)支出240.5万元,主要用于黄河公园管理中心的维护运行和管理支出。与上年相比减少34.32万元,减少12.49%。主要原因是古黄河公园管理服务中心的维护运行和管理支出减少。
(4)城乡社区支出(类)支出50,594.21万元,主要用于我局机关单位的日常运行和完成年度目标任务的重点工程专项支出。与上年相比减少2,781.48万元,减少5.21%。主要原因是棚户区改造、通湖大道改造等市政工程项目支出减少。
(5)农林水支出(类)支出80.82万元,主要用于我局涉及的农林水事务支出。与上年相比增加6.7万元,增长9.04%。主要原因是我局供排水管理中心相关的项目预算支出增加。
(6)住房保障支出(类)支出460.69万元,主要用于住房保障方面支出。与上年相比增加460.69万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制方式调整,住房公积金核算支出科目增加,去年不在此科目核算。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年收入预算合计52,740.98万元,包括本年收入52,740.98万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入52,740.98万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年支出预算合计52,740.98万元,其中:
基本支出6,555.2万元,占12.43%;
项目支出46,185.78万元,占87.57%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度财政拨款收、支总预算52,740.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5,222.26万元,减少9.01%。主要原因是棚户区改造、通湖大道改造等市政工程项目支出预算减少,相应的财政拨款收入、支出预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年财政拨款预算支出52,740.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少5,222.26万元,减少9.01%。主要原因是棚户区改造、通湖大道改造等市政工程项目支出预算减少。
其中:
(一)国防支出(类)
1.国防动员(款)人民防空(项)支出909.02万元,与上年相比减少3,553.59万元,减少79.63%。主要原因是宿迁市牛角淹项目等人防重点工程建设预算支出减少。
2.其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出100万元,与上年预算数相同。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出89.91万元,与上年相比增加89.91万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是机关退休人员补贴支出增加。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出265.83万元,与上年相比增加265.83万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制调整,事业单位退休人员补贴科目支出增加。
(三)节能环保支出(类)
自然生态保护(款)自然保护地(项)支出240.5万元,与上年相比减少34.32万元,减少12.49%。主要原因是古黄河公园管理服务中心公园的维护运行和管理支出减少。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1,637.16万元,与上年相比增加5.3万元,增长0.32%。主要原因是工资制度改革,工资和社保支出有所增加。
2.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)支出607.22万元,与上年相比减少14.44万元,减少2.32%。主要原因是压缩施工图审查中心等项目支出。
3.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出2,038.81万元,与上年相比减少2,961万元,减少59.22%。主要原因是本年度编制预算时,功能科目调整,城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算支出增加,此(款)项预算支出减少。
4.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出481.84万元,与上年相比减少992.27万元,减少67.31%。主要原因是古黄河文化公园建设支出减少。
5.城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)支出970.69万元,与上年相比减少364.93万元,减少27.32%。主要原因是房地产发展中心项目预算支出减少。
6.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出44,858.49万元,与上年相比增加32,469.86万元,增长262.09%。主要原因是本年度编制预算时,功能科目调整,国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)、国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)、国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)预算支出本年减少,其他城乡社区管理事务(项)预算支出增加。
7.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0万元,与上年相比减少10,600万元,减少100%。主要原因是本年度编制预算时,功能科目调整,城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算支出增加,此(款)项预算支出减少。
8.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出0万元,与上年相比减少10,000万元,减少100%。主要原因是本年度编制预算时,功能科目调整,城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算支出增加,此(款)项预算支出减少。
9.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)支出0万元,与上年相比减少10,000万元,减少100%。主要原因是本年度编制预算时,功能科目调整,城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算支出增加,此(款)项预算支出减少。
(五)农林水支出(类)
水利(款)水利行业业务管理(项)支出80.82万元,与上年相比增加6.7万元,增长9.04%。主要原因是下属事业单位宿迁市供排水管理中心(宿迁市水质监测站)人员支出有所增加。
(六)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出460.69万元,与上年相比增加460.69万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算编制调整,住房公积金核算科目支出增加,去年不在此科目核算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度财政拨款基本支出预算6,555.2万元,其中:
(一)人员经费5,526.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
(二)公用经费1,029.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算52,740.98万元,与上年相比增加25,377.74万元,增长92.74%。主要原因是本年度编制预算时,财政拨款渠道有所调整,减少政府性基金预算拨款收入,增加了一般公共预算拨款收入拨款。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,555.2万元,其中:
(一)人员经费5,526.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
(二)公用经费1,029.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算14.14万元,比上年预算减少0.5万元,变动原因根据预算编制要求,统一压缩三公经费经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,占“三公”经费的50.92%;公务接待费支出6.94万元,占“三公”经费的49.08%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出7.2万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出7.2万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出6.94万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是根据预算编制要求,统一压缩三公经费经费支出。
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元,比上年预算增加9.5万元,主要原因是我局根据2023年度实际支出情况,合理增加会议费支出,满足会议需求。
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出57.4万元,比上年预算增加11.42万元,主要原因是我局人员数量有所增加,相应的培训费预算支出有所增加,同时根据2023年实际支出情况,合理增加培训支出,满足培训需求。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少30,600万元,减少100%。主要原因是本年度编制预算时,财政拨款渠道有所调整,增加了一般公共预算拨款收入拨款,减少政府性基金预算拨款收入。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宿迁市住房和城乡建设局本级2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出572.86万元,与上年相比增加231.01万元,增长67.58%。主要原因是我局2023年度机关运行经费预算严重不足,根据实际情况和上级部门汇报沟通,适当合理增加了业务费预算支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额6,206.9万元,其中:拟采购货物支出1,931.9万元、拟采购工程支出1,575万元、拟采购服务支出2,700万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金52,740.98万元;本部门共54个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计50,068.05万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
九、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十九、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。