目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担市系统化全域推进海绵城市建设示范工作领导小组办公室日常工作;协助做好海绵城市建设的地方法规、规章制度、导则规范和技术标准制定工作;协助研究拟订推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策、建议等;协助开展海绵城市建设的相关考核评价工作;参与市级海绵城市建设重点项目的方案评审、巡查监督、竣工验收等事务性工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年,我处计划打造40个优秀项目,加强对优秀项目的跟踪指导,确保起到示范效果,与财政局联合开展对各区海绵项目资金补助实施情况进行检查,与发改、资规等部门座谈,对接落实海绵条例中立项、指标落实等事项,与重点办、园林处、市场处座谈,做好海绵条例中方案审查、信用管理等事项。提请市领导召开市级层面推进会,实行月度分管负责人组织召开调度会等,推进海绵城市示范工作开展。
第二部分
2024年度
宿迁市海绵城市建设服务中心
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
73.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
68.45 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
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|
|
十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.36 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
73.81 |
本年支出合计 |
73.81 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
73.81 |
支出总计 |
73.81 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
73.81 |
73.81 |
73.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404021 |
宿迁市海绵城市建设服务中心 |
73.81 |
73.81 |
73.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
73.81 |
63.81 |
10.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
68.45 |
58.45 |
10.00 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
68.45 |
58.45 |
10.00 |
|
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.45 |
58.45 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
73.81 |
一、本年支出 |
73.81 |
(一)一般公共预算拨款 |
73.81 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
68.45 |
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
5.36 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
73.81 |
支出总计 |
73.81 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
73.81 |
63.81 |
60.04 |
3.77 |
10.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
68.45 |
58.45 |
54.68 |
3.77 |
10.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
68.45 |
58.45 |
54.68 |
3.77 |
10.00 |
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.45 |
58.45 |
54.68 |
3.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
63.81 |
60.04 |
3.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
60.04 |
60.04 |
|
30101 |
基本工资 |
10.58 |
10.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.73 |
10.73 |
|
30103 |
奖金 |
9.00 |
9.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.21 |
14.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.97 |
3.97 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.98 |
1.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.00 |
2.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.36 |
5.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.77 |
|
3.77 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
|
0.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.03 |
|
0.03 |
30228 |
工会经费 |
0.30 |
|
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
|
0.07 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
73.81 |
63.81 |
60.04 |
3.77 |
10.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
68.45 |
58.45 |
54.68 |
3.77 |
10.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
68.45 |
58.45 |
54.68 |
3.77 |
10.00 |
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.45 |
58.45 |
54.68 |
3.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
63.81 |
60.04 |
3.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
60.04 |
60.04 |
|
30101 |
基本工资 |
10.58 |
10.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.73 |
10.73 |
|
30103 |
奖金 |
9.00 |
9.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.21 |
14.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.97 |
3.97 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.98 |
1.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.00 |
2.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.36 |
5.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.77 |
|
3.77 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
|
0.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.03 |
|
0.03 |
30228 |
工会经费 |
0.30 |
|
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
|
0.07 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.37 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:宿迁市海绵城市建设服务中心 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度收入、支出预算总计73.81万元,与上年相比收、支预算总计各增加53.81万元,增长269.05%。其中:
(一)收入预算总计73.81万元。包括:
1.本年收入合计73.81万元。
(1)一般公共预算拨款收入73.81万元,与上年相比增加53.81万元,增长269.05%。主要原因是人员增加,一般公共预算拨款收入增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计73.81万元。包括:
1.本年支出合计73.81万元。
(1)城乡社区支出(类)支出68.45万元,主要用于城乡社区支出。与上年相比增加48.45万元,增长242.25%。主要原因是人员增加,支出增加。
(2)住房保障支出(类)支出5.36万元,主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加5.36万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是人员增加,涉及的公积金支出增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年收入预算合计73.81万元,包括本年收入73.81万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入73.81万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年支出预算合计73.81万元,其中:
基本支出63.81万元,占86.45%;
项目支出10万元,占13.55%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度财政拨款收、支总预算73.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加53.81万元,增长269.05%。主要原因是人员增加,财政拨款收、支预算增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年财政拨款预算支出73.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加53.81万元,增长269.05%。主要原因是人员增加,财政拨款支出增加。
其中:
(一)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出10万元,与上年相比减少10万元,减少50%。主要原因是项目支出减少。
2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出58.45万元,与上年相比增加58.45万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是人员增加,本类支出增加。
(二)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.36万元,与上年相比增加5.36万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是人员增加,涉及的公积金支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度财政拨款基本支出预算63.81万元,其中:
(一)人员经费60.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费3.77万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算73.81万元,与上年相比增加53.81万元,增长269.05%。主要原因是人员增加,一般公共预算财政拨款支出预算增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算63.81万元,其中:
(一)人员经费60.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费3.77万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.03万元,比上年预算增加0.03万元,变动原因人员增加,三公经费预算指标增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.03万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.03万元,比上年预算增加0.03万元,主要原因是人员增加,公务接待费预算支出增加。
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.37万元,比上年预算增加0.37万元,主要原因是人员增加,培训费预算支出增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宿迁市海绵城市建设服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金73.81万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计10万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。